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公交集团审计部被授予辽宁省内部审计先进集体称号

文章来源:本站 上传时间:2020-10-10
    2020年9月,集团公司审计部被省内审协会授予2018-2019年度辽宁省内部审计先进集体荣誉称号。
    在市国资委和集团公司党委的正确领导下,内部审计工作始终坚持防风险、强管理、促发展的职能定位,精准把握公交企业不同发展阶段的生产运营和治理目标,紧紧围绕集团的发展战略和工作重点,不断更新审计理念,统筹计划,科学立项,依法依规、客观公正地开展各项审计工作,内部审计价值得到有效提升。特别是近两年,内部审计坚持以质量为立审之本,积极探索以风险为导向、内控为主线、治理为目标、增值为目的的内部审计模式,认真履行内部审计职责,在促进企业依法经营、规范管理、完善内控、防范风险、提质增效、加强廉政建设等方面发挥重要作用,形成了公交内审特色。                           
    1.领导重视,推动内部审计稳步发展
    集团公司高度重视内部审计工作,在机构队伍建设、优化内审环境等方面给与了极大的关注和支持。审计部接受党委书记、董事长的直接领导,内部审计的独立性和权威性较强。
    2.完善制度体系,打牢内部审计工作基础
    面对新形势、新变化、新挑战,内部审计认真学习研究审计制度,完善各项工作流程。在集团公司统一安排下,组织制定、修订了《内部审计制度》、《经济责任审计制度》、《进一步加强审计整改工作的通知》等,为依法依规审计提供了制度保障,为强化审计监督奠定了基础。
    3.强化监督与服务,不断扩大内部审计覆盖面
    内部审计部门创新工作思路,不断扩大审计覆盖面,努力实现四个“围绕”,在审计项目的安排上突出重点,坚持创新、规范履行审计职能,发挥审计防控风险及促进企业增值的功能。
    4.强化整改落实,实现内部审计工作价值
    审计发现问题是基础,落实整改才是关键。审计成果的充分运用,是审计工作的价值体现。2018年审计部下发了《关于进一步加强审计整改工作的通知》,进一步明确了整改责任和整改制度,实行“问题清单”和“整改清单”对账销号机制,强化整改流程管控,对审计整改情况进行集中和动态管理,坚持“不整改,不清零、不销号”原则,有效地提升整改工作成效。2018年至2019年,完成整改问题百余条,整改完成率达98.13%。
    5.强化队伍建设,提升内审人员业务技能
    为使审计人员适应企业经营管理的需要,更好的服务于企业,采用多种形式提升审计人员综合素质及工作能力。
    集团内部审计将以此次评选活动为契机,进一步学习习总书记关于审计工作的重要指示精神,站在更高的起点上,在国有企业新一轮改革发展中展现新作为,再创新佳绩。

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